SINACIG

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Reportes


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Informe Anual de Control Interno 2023

Presenta los resultados de la evaluación realizada sobre los cinco componentes de Control Interno, Ambiente Control con un punteo de 86, Gestión de Riesgos 76, Actividades de Control 80, Información y Comunicación 83 y Monitoreo con 92, haciendo un total de punteo Alto.

Mapa de Riesgos 2023

Se realizó el mapeo de los Riesgos Tolerables, Gestionables y No Tolerables, en base al valor ajustado del mitigador.

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos 2023

Se estará evaluando en el periodo de mayo a diciembre.

Documento de Identificación de Riesgos 2023

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Acta de Aprobación del Informe de Control Interno 2023

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CÓDIGO DE ÉTICA

El presente código tiene por objeto que los colaboradores y quienes prestan servicios a la Municipalidad de Barberena, departamento de Santa Rosa, apliquen las normas de ética, asumiendo el compromiso de actuar con rectitud cada una de ellas, promoviendo las correctas acciones para integrar la rendición de cuentas y la transparencia.

VALOR MITIGADOR Y TOLERANCIA

Por lo que a nuestro criterio como Unidad Especializada en Riesgo, que la respuesta más eficiente para mitigar los riesgos, es Reducir, ya que se contempla seleccionar actividades de control que se adoptan en la entidad, para mitigar ya sea la Probabilidad o la Severidad de riesgos o Ambos, a la cual se propone agregar columnas adicionales a la Matriz de Evaluación de Riesgos que presenta la Contraloría General de Cuentas, con el propósito de ponderar la Evaluación Ajustada Residual y tener un enfoque más claro del Valor Mitigador en el Riesgo Residual, y el panorama más claro en el Mapa de Riesgos, que es lo que originalmente propone el Modelo COSO.

INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022

Presenta los resultados de la evaluación realizada sobre los cinco componentes de Control Interno, Ambiente Control con un punteo de 86, Gestión de Riesgos 76, Actividades de Control 80, Información y Comunicación 83 y Monitoreo con 92, haciendo un total de punteo Alto.